Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 130940015918/210625/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210625/01/11 | 28.02.2022 12:04:56 | 28.02.2022 12:07:06 | утвержден | 867242.74 | 867242.74 |
2 | 210625/01/10 | 31.01.2022 12:04:31 | 31.01.2022 12:06:08 | утвержден | 867242.75 | 867242.75 |
3 | 210625/01/9 | 31.12.2021 02:46:48 | 31.12.2021 02:48:31 | утвержден | 867242.75 | 867242.75 |
4 | 210625/00/8 | 30.11.2021 09:31:38 | 30.11.2021 09:34:05 | утвержден | 867242.75 | 867242.75 |
5 | 210625/00/7 | 31.10.2021 12:17:29 | 31.10.2021 12:19:03 | утвержден | 867242.75 | 867242.75 |
6 | 210625/00/6 | 30.09.2021 09:32:36 | 30.09.2021 09:34:00 | утвержден | 867242.75 | 867242.75 |
7 | 210625/00/5 | 31.08.2021 10:57:10 | 31.08.2021 10:59:00 | утвержден | 867242.75 | 867242.75 |
8 | 210625/00/4 | 31.07.2021 10:43:35 | 31.07.2021 10:45:43 | утвержден | 867242.75 | 867242.75 |
9 | 210625/00/3 | 30.06.2021 09:28:58 | 30.06.2021 09:30:23 | утвержден | 867242.75 | 867242.75 |
10 | 210625/00/2 | 31.05.2021 09:46:14 | 31.05.2021 09:48:15 | утвержден | 867242.75 | 867242.75 |
11 | 210625/00/1 | 30.04.2021 11:40:12 | 30.04.2021 11:41:45 | утвержден | 339818 | 339818 |
Итого: 9 012 245.49 |